2008年3月25日,中国工商银行2007年度内部控制自我评估报告以及安永华明会计师事务所对该报告的核实评价意见分别在上海证券交易所、香港联合交易所网站正式对外披露。这是工行首次,同时也是在已上市的国有控股商业银行(工行、中行、建行、交行)中率先对外披露内部控制自我评估报告。
据介绍,2007年,中国工商银行根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,参照COSO内部控制框架,借鉴国际大型商业银行的领先实践,结合本行业务发展特点开发建立了内部控制自我评估体系和评估标准,并采用适当的抽样方法,选择总行本部及18家分支机构进行了现场评估,评估范围基本覆盖了公司层面、流程层面及IT层面的关键控制领域。
此次中国工商银行对外披露的内部控制自我评估报告,从控制环境、风险识别与评估、内部控制活动、监督评价与纠正、信息交流与反馈、内控缺陷及整改、2008年度内部控制工作计划等七个方面对该行内部控制情况进行了阐述,展示了该行近年来内控建设取得的成果,客观反映了该行内部控制的缺陷与薄弱环节,明确了下一年度的内控工作措施。
同时,安永华明会计师事务所依据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定,对中国工商银行内部控制自我评估报告进行核实并出具了核实评价意见。
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